1、 統(tǒng)籌部門年度審計計劃,監(jiān)督財務、稅務、內控等專項審計執(zhí)行。
2、 對集團及各分子公司財務核算合規(guī)性、資金使用規(guī)范性進行審計,確保集團各公司財務核算符合企業(yè)會計準則的要求及規(guī)定。
3、 對集團及各分子公司稅種稅率、納稅時點、計稅依據(jù)、申報金額等涉稅業(yè)務的合規(guī)性、準確性和時效性進行審計和指導,對錯誤的稅務處理予以糾正,防范稅收滯納金和罰款及企業(yè)聲譽損失;宣貫解讀稅收政策和優(yōu)惠政策,對稅收優(yōu)惠政策的適用性進行審計和評估,合理合法降低企業(yè)稅務成本,優(yōu)化稅負結構。
4、 對內控體系的合理性、內控流程的有效性進行審計,通過風險評估,識別潛在風險,提出改進建議,從而健全內控體系,優(yōu)化內控流程,規(guī)避企業(yè)運營風險和管理漏洞。
5、 對集團及各分子公司制度的執(zhí)行效果和落地情況進行檢查和跟蹤,確保集團內控制度的有效執(zhí)行;對集團內控制度的合理性、時效性、健全性進行評估和檢驗,保證集團內控制度的設計符合公司戰(zhàn)略目標與監(jiān)管要求,形成內控的閉環(huán)管理。
6、 對在建工程項目資本化、費用化等財務入賬口徑的合規(guī)性進行審計,按照企業(yè)會計準則的要求對符合要求的在建工程及時轉固、并計提折舊。
7、 對集團重大投資、資產剝離、合并分立、債務重組、核心業(yè)務梳理等開展專項調研和專項審計工作,揭示潛在風險,并提供決策支持。
8、 對集團董監(jiān)高及其他關鍵核心管理崗位進行離任審計。
9、 對內外部審計發(fā)現(xiàn)的問題,推動和協(xié)助相關業(yè)務部門積極整改,對整改情況進行跟蹤、落實。
10、受理員工及外部利益相關方的投訴,獨立開展舞弊、貪腐等違規(guī)行為地調查,維護誠信透明、公平公正的企業(yè)環(huán)境。
11、組織廉政教育培訓,宣貫合法合規(guī)理念;完善反舞弊機制,強化全員風險意識,營造風清氣正的廉潔企業(yè)文化。
12、負責審計部門的組織管理、團隊建設、人才培養(yǎng)。
13、負責審核和撰寫審計報告。
14、負責完成領導交辦的其他臨時性工作和任務。
任職要求:
1、5年以上審計、內部控制與風險管理經驗,其中至少3年團隊管理經驗;
2、有大型企業(yè)或集團公司審計部門負責人管理經歷者優(yōu)先;
3、熟悉服務業(yè)(熱力、物流)、現(xiàn)代農業(yè)等行業(yè)的關鍵控制點及宏觀政策和稅收政策等。
4、精通財務核算、審計程序、內部控制與風險管理;
5、熟悉《企業(yè)會計準則》、《審計準則》、《公司法》、《反舞弊法》等法律法規(guī);
6、具備CIA(國際注冊內部審計師)、CPA(注冊會計師)或同等資質者優(yōu)先;
熟練使用審計軟件(如ACL、TeamMate)及數(shù)據(jù)分析工具(如Excel、SQL)



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